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寧波市規劃局2018年部門預算

來源:寧波市規劃局

  一、寧波市規劃局概況

  (一)主要職能

  寧波市規劃局是市政府主管城鄉規劃和測繪管理的職能部門。主要負責組織市域城鎮體系規劃、城市總體規劃、分區規劃和控制性詳細規劃及其他市政府指令性規劃的編制,并負責規劃成果的論證、審查和報批工作;負責建設用地規劃管理,確定建設項目的選址、定點,提出規劃設計條件,核發《建設項目選址意見書》和《建設工程用地規劃許可證》;審查規劃設計方案,核發《建設工程規劃許可證》;對建設項目審批后執行規劃情況實施監督檢查,配合綜合執法部門查處違法建設;負責基礎測繪、城市勘察項目和市級基礎地理信息系統管理;負責各縣(市)城鄉規劃的業務指導。    

  (二)部門預算單位構成

  從預算單位構成看,寧波市規劃局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬寧波市規劃局海曙分局單位、局屬寧波市規劃局江北分局單位、局屬寧波市城鄉規劃研究中心單位、局屬寧波市城鄉規劃督察中心單位和局屬寧波市城市展覽館預算。

  二、寧波市規劃局2018年部門預算安排情況說明

  (一)關于寧波市規劃局2018年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,寧波市規劃局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算20592.14萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出(類)、城鄉社區支出(類)、國土海洋氣象等支出(類)、住房保障支出(類)。

  (二)關于寧波市規劃局2018年收入預算情況說明
  寧波市規劃局2018年收入預算20592.41萬元,其中:一般公共預算撥款收入 19693.16萬元,占95.15%;其他收入599.25萬元,占2.91%;上年結轉收入300萬元,占1.94%。
  (三)關于寧波市規劃局2018年支出預算情況說明
  寧波市規劃局2018年支出預算20592.41萬元。

  1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出(類)482.35萬元、城鄉社區支出(類)17486.37萬元、國土海洋氣象等支出(類)2235萬元、住房保障支出(類)388.69萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出3368.08萬元,日常公用支出1488.65萬元,項目支出15475.68萬元,事業單位經營支出260萬元。

  (四)關于寧波市規劃局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

  寧波市規劃局2018年財政撥款收支預算19693.16萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入19693.16萬元,本年政府性基金預算撥款收入0 萬元,上年結轉0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)482.35萬元、城鄉社區支出(類)16587.12萬元、國土海洋氣象等支出(類)2235萬元、住房保障支出(類)388.69萬元、結轉下年0萬元。

  (五)關于寧波市規劃局2018年一般公共預算當年撥款情況說明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

  寧波市規劃局2018年一般公共預算當年撥款19693.16萬元,比2017年執行數增加2039.07萬元,主要是項目經費的增加。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況

  社會保障和就業支出(類)482.35萬元,占2.45% ;城鄉社區支出(類)16587.12萬元,占84.23%;國土海洋氣象等支出(類)2235萬元,占11.35%、住房保障支出(類)388.69萬元,占1.97%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

  (1)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出75.38萬元,比2017年執行數減少2.61萬元,下降3.35%,主要原因是部分離退休工資劃轉至社保統發。

  (2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出289.91萬元,比2017年執行數增加2.93萬元,增長3.35%,主要原因是社保基數的增加。

  (3)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出115.98萬元, 比2017年執行數增加1.04萬元,增長0.9%,主要原因是社保基數的增加。

  (4)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項)支出1.08萬元, 比2017年執行數減少2.61萬元,下降3.35%,主要原因是部分離退休工資劃轉至社保統發。

  (5)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)支出2868.89萬元,比2017年執行數減少270.05萬元,下降8.6%,主要原因是公用經費支出減少。

  (6)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出19萬元,比2017年執行數減少255.95萬元,下降93.09%,主要原因是局本級及局屬分局、事業單位經費開支減少。    

  (7) 城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)支出10699.23 萬元,比2017年執行數增加2916.83萬元,增長37.48%,主要原因是局屬事業單位人員支出、日常公用支出,局本級和局屬分局、局屬事業單位在城鄉社區、風景名勝區、歷史名城規劃制定和管理、規劃項目編制、規劃督察方面的項目支出增加。
  (8)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)支出3000 萬元,比2017年執行數增加683.59萬元,增長29.51%,主要原因是寧波城市展覽館土建項目和布展項目支出的增加。
  (9)國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)基礎測繪(項)支出2235萬元,比2017年執行數減少251.58萬元,下降10.12%,主要原因是局本級為完成基礎測繪工作任務所需的項目支出的減少。
  (10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出383.76萬元,比2017年執行數減少0.7萬元,下降0.18%,主要原因是局機關及局屬分局、局屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出的減少。

  (11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)支出為4.93萬元,比2017年執行數增加0.06萬元,增長1.23%,主要原因是新增局屬事業單位,造成提租補貼增加。

  (六)關于寧波市規劃局2018年一般公共預算基本支出情況說明

  寧波市規劃局2018年一般公共預算基本支出4217.48萬元,其中:

  人員經費3328.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費888.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

  (七)關于寧波市規劃局2018年政府性基金預算撥款情況說明

  寧波市規劃局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (八)關于寧波市規劃局2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  寧波市規劃局2018年“三公”經費預算119.31萬元,比上年預算數下降0.1%。其中:

  1.因公出國(境)費用: 2018年安排因公出國(境)費預算68.59萬元,比上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務培訓等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算37.22萬元,比上年預算數下降0.4%。主要用于接待省內外工作人員調研等支出。減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出的相關規定及局屬分局的撤銷。

  3.公務用車購置:2018年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),比上年預算數持平。

  4.公務用車運行費:2018年安排公務用車運行費    預算13.5萬元,比上年預算數持平。主要用于單位公務用車公文交換等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是公車上交及認真貫徹落實國家機關公務用車制度改革精神,減少公務用車運行費。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  2018年寧波市規劃局本級、寧波市規劃局海曙分局、寧波市規劃局江北分局等3家行政單位的機關運行經費財政撥款預算699.83萬元。

  2.政府采購情況

  2018年寧波市規劃局各單位政府采購預算總額10145.75萬元,其中:政府采購貨物預算51.65萬元、政府采購工程預算185萬元、政府采購服務預算9909.1萬元。

  3.國有資產占有使用情況

  截止2017年12月31日,寧波市規劃局所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,省部級領導用車 0輛,機要應急及調研用車3輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  2018年部門預算安排購置車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。

  4.績效目標設置情況

  2018年寧波市規劃局實行績效目標管理的項目57個,涉及財政撥款預算18700萬元;其中納入績效評價項目57個,涉及財政撥款預算 18700 萬元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

  6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

  8.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  10.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  11.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  12.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

  13.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  14.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

  15.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

  16.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  17.行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  18、行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  19、行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  20、行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項):指反映除上述項目以外屬事業單位退休其他費用及局屬事業單位退休人員房貼支出。
  21、城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  22、城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項):指指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  23、城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指反映城鄉社區、風景名勝區、防災減災、歷史文化名城規劃制定與管理等方面的支出

  24、城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

  25、測繪事務(款)基礎測繪(項):指反映基礎測繪方面的支出。
  26、住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  27、住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。


部門收支預算總表

部門名稱:寧波市規劃局



單位:萬元

收                      入

支                      出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款

19,693.16

一、社會保障和就業支出

482.35

    一般公共預算撥款

19,693.16

    行政事業單位離退休

482.35

    政府性基金預算撥款


      未歸口管理的行政單位離退休

75.38

二、專戶資金


      機關事業單位基本養老保險繳費支出

289.91

三、事業收入(不含專戶資金)


      機關事業單位職業年金繳費支出

115.98

四、事業單位經營收入


      其他行政事業單位離退休支出

1.08

五、其他收入

599.25

二、城鄉社區支出

17,486.37



    城鄉社區管理事務

3,487.89



      行政運行(城鄉社區管理)

3,468.89



      一般行政管理事務(城鄉社區管理)

19.00



    城鄉社區規劃與管理

10,998.48



      城鄉社區規劃與管理

10,998.48



    城鄉社區公共設施

3,000.00



      其他城鄉社區公共設施支出

3,000.00



三、國土海洋氣象等支出

2,235.00



    測繪事務

2,235.00



      基礎測繪

2,235.00



四、住房保障支出

388.69



    住房改革支出

388.69



      住房公積金

383.76



      提租補貼

4.93









本年收入合計

20,292.41

本年支出合計


六、上級補助收入


對附屬單位補助支出


七、附屬單位上繳收入


上繳上級支出


八、用事業基金彌補收支差額




九、上年結轉

300

結轉下年


其中:政府性基金預算結轉




     專戶資金結轉




     其他資金結轉

300



收  入  總  計

20,592.41

支  出  總  計

20,592.41

科目均細化至支出功能分類的項級科目




部門收入預算總表

部門名稱:寧波市規劃局

單位:萬元

單位名稱

總計

財政撥款

專戶資金

事業收入(不含專戶資金)

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

合計

20,592.41

19,693.16

19,693.16





599.25




300.00

寧波市規劃局

20,592.41

19,693.16

19,693.16





599.25




300.00

  寧波市規劃局本級

16,233.74

15,933.74

15,933.74





300.00





  寧波市規劃局海曙分局

788.07

788.07

788.07










  寧波市規劃局江北分局

851.74

551.74

551.74









300.00

  寧波市城鄉規劃研究中心

949.15

649.90

649.90





299.25





  寧波市城鄉規劃督察中心

691.01

691.01

691.01










  寧波市城市展覽館

1,078.70

1,078.70

1,078.70











部門支出預算總表

部門名稱:寧波市規劃局







單位:萬元

單位名稱

總計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

合計

20,592.41

3,368.08

1,488.65

15,475.68

260.00



寧波市規劃局

20,592.41

3,368.08

1,488.65

15,475.68

260.00



  寧波市規劃局本級

16,233.74

1,691.84

807.90

13,734.00




  寧波市規劃局海曙分局

788.07

596.14

191.93





  寧波市規劃局江北分局

851.74

423.61

428.13





  寧波市城鄉規劃研究中心

949.15

274.51

35.09

379.55

260.00



  寧波市城鄉規劃督察中心

691.01

308.08

20.80

362.13




  寧波市城市展覽館

1,078.70

73.90

4.80

1,000.00





財政撥款收支預算表

部門名稱:寧波市規劃局

單位:萬元

收                      入

支                      出

項目

預算數

項目

預算數

一、本年收入

19,693.16

一、本年支出

19,693.16  

    一般公共預算撥款

19,693.16

1、社會保障和就業支出

482.35

    政府性基金預算撥款


     行政事業單位離退休

482.35



       未歸口管理的行政單位離退休

75.38



       機關事業單位基本養老保險繳費支出

289.91



       機關事業單位職業年金繳費支出

115.98



       其他行政事業單位離退休支出

1.08



2、城鄉社區支出

16,587.12



     城鄉社區管理事務

2,887.89



       行政運行(城鄉社區管理)

2,868.89



       一般行政管理事務(城鄉社區管理)

19.00



     城鄉社區規劃與管理

10,699.23



       城鄉社區規劃與管理

10,699.23



     城鄉社區公共設施

3,000.00



       其他城鄉社區公共設施支出

3,000.00



3、國土海洋氣象等支出

2,235.00



     測繪事務

2,235.00



       基礎測繪

2,235.00



4、住房保障支出

388.69



     住房改革支出

388.69



       住房公積金

383.76



       提租補貼

4.93

二、上年結轉


二、結轉下年


    政府性基金預算結轉




















收  入  總  計

19,693.16

支  出  總  計

19,693.16

科目細化至支出功能分類的項級科目



一般公共預算支出表

部門名稱:寧波市規劃局

單位:萬元

功能科目

2017年執行數

2018年預算數

2018年預算數比2017年執行數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減比例

合計


17,654.09

19,693.16

4,217.48

15,475.68

2,039.07

11.55

201

 一般公共服務支出

20.00




-20.00

-100.00

20117

 質量技術監督與檢驗檢疫事務

20.00




-20.00

-100.00

2011702

   一般行政管理事務

20.00




-20.00

-100.00

205

 教育支出

3.00




-3.00

-100.00

20599

 其他教育支出

3.00




-3.00

-100.00

2059999

   其他教育支出

3.00




-3.00

-100.00

206

 科學技術支出

676.03




-676.03

-100.00

20604

 技術研究與開發

3.00




-3.00

-100.00

2060403

   產業技術研究與開發

3.00




-3.00

-100.00

20699

 其他科學技術支出

673.03




-673.03

-100.00

2069999

   其他科學技術支出

673.03




-673.03

-100.00

207

 文化體育與傳媒支出

5.00




-5.00

-100.00

20799

 其他文化體育與傳媒支出

5.00




-5.00

-100.00

2079902

   宣傳文化發展專項支出

5.00




-5.00

-100.00

208

  社會保障和就業支出

486.89

482.35

482.35


-4.54

-0.93

20805

  行政事業單位離退休

486.89

482.35

482.35


-4.54

-0.93

2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

77.99

75.38

75.38


-2.61

-3.35

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

286.98

289.91

289.91


2.93

1.02

2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

114.94

115.98

115.98


1.04

0.90

2080599

    其他行政事業單位離退休支出

6.98

1.08

1.08


-5.90

-84.53

211

 節能環保支出

8.25




-8.25

-100.00

21101

 環境保護管理事務

8.25




-8.25

-100.00

2110199

   其他環境保護管理事務支出

82,529.11




-82,529.11

-100.00

212

 城鄉社區支出

13,512.70

16,587.12

3,346.44

13,240.68

3,074.42

22.75

21201

 城鄉社區管理事務

3,413.89

2,887.89

2,868.89

19.00

-526.00

-15.41

2120101

   行政運行(城鄉社區管理)

3,138.94

2,868.89

2,868.89


-270.05

-8.60

2120102

   一般行政管理事務(城鄉社區管理)

274.95

19.00


19.00

-255.95

-93.09

21202

  城鄉社區規劃與管理

7,782.40

10,699.23

477.55

10,221.68

2,916.83

37.48

2120201

    城鄉社區規劃與管理

7,782.40

10,699.23

477.55

10,221.68

2,916.83

37.48

21203

  城鄉社區公共設施

2,316.41

3,000.00


3,000.00

683.59

29.51

2120399

    其他城鄉社區公共設施支出

2,316.41

3,000.00


3,000.00

683.59

29.51

215

 資源勘探信息等支出

2.50




-2.50

-100.00

21506

 安全生產監管

2.50




-2.50

-100.00

2150699

   其他安全生產監管支出

2.50




-2.50

-100.00

220

 國土海洋氣象等支出

2,486.58

2,235.00


2,235.00

-251.58

-10.12

22003

 測繪事務

2,486.58

2,235.00


2,235.00

-251.58

-10.12

2200304

    基礎測繪

2,486.58

2,235.00


2,235.00

-251.58

-10.12

221

  住房保障支出

399.14

388.69

388.69


-10.45

-2.62

22102

  住房改革支出

399.14

388.69

388.69


-10.45

-2.62

2210201

    住房公積金

384.46

383.76

383.76


-0.70

-0.18

2210202

    提租補貼

4.87

4.93

4.93


0.06

1.23

2210203

    提租補貼

9.81




-9.81

-100.00

229

 其他支出

54.00




-54.00

-100.00

22999

 其他支出

54.00




-54.00

-100.00

2299901

   其他支出

54.00




-54.00

-100.00

 

一般公共預算基本支出表

部門名稱:寧波市規劃局



單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目

2018年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計


4,217.48

3,328.83

888.65

301

工資福利支出

3,236.73

3,236.73


30101

  基本工資

526.77

526.77


  30102

  津貼補貼

704.67

704.67


  30103

  獎金

640.36

640.36


  30107

  績效工資

208.02

208.02


  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

289.91

289.91


  30109

  職業年金繳費

115.98

115.98


  30110

  職工基本醫療保險繳費

123.22

123.22


  30111

  公務員醫療補助繳費

46.04

46.04


  30112

  其他社會保障繳費

18.00

18.00


  30113

  住房公積金

383.76

383.76


  30199

  其他工資福利支出

180.00

180.00


302

商品和服務支出

867.55


867.55

  30201

  辦公費

60.00


60.00

  30202

  印刷費

11.72


11.72

  30203

  咨詢費




  30204

  手續費

0.51


0.51

  30205

  水費

5.46


5.46

  30206

  電費

53.88


53.88

  30207

  郵電費

20.33


20.33

  30209

  物業管理費

112.85


112.85

  30211

  差旅費

89.52


89.52

  30212

  因公出國(境)費用

62.29


62.29

  30213

  維修(護)費

20.66


20.66

  30214

  租賃費




  30215

  會議費

29.91


29.91

  30216

  培訓費

38.41


38.41

  30217

  公務接待費

28.47


28.47

  30226

  勞務費

13.00


13.00

  30227

  委托業務費




  30228

  工會經費

43.10


43.10

  30229

  福利費

106.95


106.95

  30231

  公務用車運行維護費

13.50


13.50

  30239

  其他交通費用

122.66


122.66

  30240

  稅金及附加費用

1.00


1.00

  30299

  其他商品和服務支出

33.33


33.33

303

對個人和家庭的補助

92.10

92.10


  30301

  離休費

36.91

36.91


  30302

  退休費

29.18

29.18


  30305

  生活補助

2.80

2.80


  30307

  醫療費補助

0.58

0.58


  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

22.63

22.63


310

資本性支出

21.10


21.10

  31002

  辦公設備購置

21.10


21.10

  31005

  基礎設施建設




       

07政府性基金預算支出表

部門名稱:寧波市規劃局




單位:萬元

功能科目

本年政府性基金預算支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計


0.

0.

0.

寧波市規劃局沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據


一般公共預算“三公”經費支出表

寧波市規劃局

單位:萬元

項  目

2018年預算數

項  目


合  計

119.31

1.因公出國(境)費用

68.59

  其中:一般因公出國(境)費用

68.59

        學術交流因公出國(境)費用


2.公務接待費

37.22

3.公務用車購置及運行費

13.5

    其中:公務用車購置


          公務用車運行維護費

13.5

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